1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。
2、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;进行企业内部审计。
3、熟悉土增清算业务流程,配合事务所对各小区进行土增清算业务4、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。
5、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。
6、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。
7、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
1、五险一金、商业险;2、职工食堂、餐补、职工菜篮子;3、驻外补贴;4、带薪年休假、防暑降温费;5、团建、培训
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